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智通財經(jīng)APP訊,中薇金融(00245)公布,獨立顧問已完成調(diào)查并發(fā)表報告,總括而言,于調(diào)查過程中,獨立顧問注意到公司前副總裁及中薇資管前經(jīng)理負責(zé)的目標(biāo)基金A及目標(biāo)基金B(yǎng)投資存在不符合規(guī)定及異常之處。公司股份繼續(xù)停牌。
基于獨立顧問的可得資料及其進行的工作,獨立顧問并無識別顯示公司其他管理人員與公司前副總裁及中薇資管前經(jīng)理串通的任何直接證據(jù)。
除于調(diào)查過程中識別及獲得的紀錄外,獨立顧問并無識別顯示公司現(xiàn)時或前雇員就審核2021年度的財務(wù)業(yè)績的未決事宜而與外部人士訂立的任何未披露協(xié)議或安排的任何紀錄。
經(jīng)考慮該報告所載的調(diào)查結(jié)果及推薦建議后,董事會已經(jīng)或?qū)扇∫韵滦袆樱合蛳嚓P(guān)機構(gòu)(包括香港警方)報告有關(guān)事項;尋求法律意見以厘定及制定針對公司╱中薇資管相關(guān)前雇員(包括中薇資管前經(jīng)理及公司前副總裁)的行動;尋求法律意見并考慮是否對有關(guān)目標(biāo)基金A及目標(biāo)基金B(yǎng)的相關(guān)人士采取行動;公司已實施嚴格的控制措施,以監(jiān)控公司及中薇資管記錄的使用、保留及銷毀;及委聘獨立專門人員進行內(nèi)部監(jiān)控檢討,以確保采取適當(dāng)措施防止類似事件發(fā)生。
關(guān)鍵詞: 不符合規(guī)定 財務(wù)業(yè)績 控制措施